Bank wird mit OFX abgeglichen. Kassa landet nur im Kassabuch — kein Bank-Match.
Setzt Steuer auf 0. Privat nimmt die Netto-/Summenzeile als Betrag. Innergemeinschaftlich behält den Brutto-/Zahlbetrag.
Datei: 2024_402476 jgg juni.pdf
Dropbox: /Buchhaltung/10_In_Bearbeitung/2024_402476 jgg juni.pdf
Dokument: review_required
Freigabe: needs_review
Weg: Bank
USt: UNKNOWN
Zahlung: 2026-07-10
Jüdische Kultusstiftung für Steiermark, Kärnten und das südliche Burgenland David Herzog Platz 1 8020 GRaz Austria Belegnummer 2024/402476 Kundennummer 1987651 Rechnung Datum: 02.07.2026 Lieferbedingungen nicht zutreffend Zahlungsbedingungen 30 Tage netto Fälligkeitsdatum 02.08.2026 Zwischensumme € 1,063.62 zzgl. 20% MwSt. € 212.72 Rechnungsbetrag € 1,276.34 Bitte überweisen Sie den ausständigen Betrag auf unser Konto der Sparkasse Pöllau AG, IBAN AT11 2083 3000 0010 3929 , BIC SPPLAT21XXX mit der Rechnungsnummer als Zahlungsreferenz. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (http://macademy.at/agbs/). Bei Rückfragen zur Rechnung oder der Warenauslieferung stehen wir Ihnen jederzeit gerne telefonisch zur Verfügung. Herzlichen Dank für Ihren Auftrag! Pos. Art. Nr. Beschreibung Menge Preis Gesamt 1 SPD85SE Stundensatz Service/Support/Help Desk Leistungsdatum: Juni 2025 Leistungsbeschreibung: Vor Ort Termin mit Herr Schöfer betreffend Elektrikinstallation neu inkl. An- und Abfahrt; Im Anschluss wurden einige Maßnahmen ergriffen wie z.B. Mails im Auftrag des Herren Präsidenten sperren, weiters wurden die Mailkonten von Frau Sandra Zöhrer reaktiviert und der Arbeitsplatz noch in Koordination mit Herrn Schöfer vorbereitet und eingerichtet, einige Updates am Windows-System haben noch gefehlt, diese wurden nachgezogen sowie die Einstellungen hinsichtlich Dropbox und Mail erledigt; Weiters gab es ein Synchronisationsproblem mit den Kalendern des Herrn Präsidenten (weiters waren diese für HErrn Schöfer zu deaktivieren); Die Postfächer von Herrn Schöfer sowie Frau Mag. Hofgartner waren entsprechend weiterzuleiten bzw. die Freigabe zu ermöglichen, für Herrn Schöfer wurden die Zugänge gesperrt und in Koordination mit Frau Zöhrer der Laptop kontrolliert auf allfällige Daten und anschließend ebenfalls bereinigt inkl. der Adobe Programme; Weiters wurde ein Zwischenfall auf der Homepage in Abstimmung mit Frau Zöhrer bei der Fa. ProArt eingemeldet; Anruf und Abstimmungsgespräch mit Elektriker am 30.06. um 16 Uhr wegen der endgültigen LWL Verkabelung und Absprache des zu bestellenden Kabeltypes 9.33 120.00 - 5.0 % 1,063.62 Lunar Lupus e.U. Ligist 137, 8563 Ligist M: info@lunarlupus.org T: +43 660 4416 466 UID: ATU78119037 FB: 584199 t IBAN: AT11 2083 3000 0010 3929 BIC: SPPLAT21XXX
| Status | Typ | Frage | Zeit |
|---|---|---|---|
| open | document_validation | Bitte Beleg prüfen: Keine eindeutige arithmetisch konsistente Netto/USt/Brutto-Kombination an beschrifteten OCR-Summenzeilen gefunden | 2026-09-25 14:27:59.535424+00:00 |
| Zeit | Aktion | Notiz |
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